北京市生态环境保护督察中心
2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京市生态环境保护督察中心是北京市生态环境局所属全额拨款事业单位,主要职责包括:承担北京市生态环境保护督察方面的技术性、事务性工作。
(二)机构设置情况
北京市生态环境保护督察中心内设6个科室,分别为办公室、综合科、技术支持科、督察一科、督察二科和督察三科。
(三)人员编制及实有情况
北京市生态环境保护督察中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制35人,实有人数32人;退休人员2人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1597.25万元,比2024年年初预算数1627.60万元减少30.35万元,下降1.86%。主要原因是受人员正常变动影响经费减少。
(一)本年财政拨款收入1597.20万元
1.一般公共预算拨款收入0.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入0.01万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.01万元。
(三)上年结转结余0.04万元
10.上年结转结余0.04万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1597.25万元,比2024年年初预算数1627.60万元减少30.35万元,下降1.86%。主要原因是受人员正常变动影响经费减少。
(一)基本支出。基本支出预算1199.41万元,占本年支出预算75.09%,比2024年年初预算数1233.81万元减少34.40万元,下降2.79%。
(二)项目支出。项目支出预算397.84万元,比2024年年初预算数393.79万元增加4.05万元,增长1.03%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市生态环境保护督察中心无其他所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算4.90万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算4.91万元减少0.01万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.40万元,比2024年年初预算数0.41万元减少0.01万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.50万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平;公务用车运行维护费2025年预算数4.50万元,其中:公务用车燃油2.39万元,公务用车维修0.76万元,公务用车保险0.76万元,其他支出0.59万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数4.50万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市生态环境保护督察中心政府采购预算总额24.27万元,其中:政府采购货物预算2.03万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算22.24万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市生态环境保护督察中心填报绩效目标的预算项目3个,占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算397.84万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市生态环境保护督察中心共有车辆2台,共计34.31万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0.00万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表